|
Faktúra |
DF92/2025
|
Kancelárske potreby- projekt Tesco
|
172,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF126/2025
|
Projektor Epson EB-FH52,Projekt Tesco
|
715,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
MAXcomputers s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF117/2025
|
Preprava osôb- Kláštor-Gombasecká jaskyňa-Košice,Sociálny fond
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF118/2025
|
Ubytovanie osôb- Zemplínska Šírava,Sociálny fond
|
1 021,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Anna Obšatníková |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF119/2025
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov- 2026
|
560,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF120/2025
|
Čistiace potreby ZŠ
|
66,81 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF121/2025
|
Televízna reportáž- TV Turiec
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Televízia Turiec, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF122/2025
|
Prenájom miestnosti- Snowland Valča,Sociálny fond
|
61,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
YETI s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF123/2025
|
Mobilné služby 052025
|
27,13 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF124/2025
|
Degustácia vín,Sociálny fond
|
392,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Anna Obšatníková |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF125/2025
|
Doména- prevádzkový poplatok
|
21,71 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF127/2025
|
Školenie- Urbis
|
77,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF115/2025
|
Lístky (ranné kruhy vo vyučovaní)
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF128/2025
|
Učebnice- Dotácia
|
1 780,38 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF129/2025
|
Učebnice- Dotácia
|
247,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF130/2025
|
Textilná rohož, podklad PVC
|
189,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF90/2025
|
Preprava žiakov- Kláštor- Banská Štiavnica,Krúžková činnosť
|
492,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2025 |
KASTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF89/2025
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie- 042025
|
275,54 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF88/2025
|
Služby pevnej siete 042025- ZŠ
|
22,03 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
Faktúra |
DF87/2025
|
Tonery ZŠ+ŠJ
|
386,78 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
MAXcomputers s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |